365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院 2023年单位预算公开情况说明-金川区人民检察院 365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        金川区人民检察院
        您所在位置: 首页 > 阳光检务 > 正文
        阳光检务

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院 2023年单位预算公开情况说明

        时间:2023-02-16 11:12:56 来源:  作者: 点击数:


         

         

         

         

         

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院

        2023年单位预算公开情况说明


           

         

         

        第一部分  单位基本概况

        一、 单位职责

        二、 机构设置

        第二部分 2023年单位预算情况说明

        三、 收支总体情况

        四、一般公共预算情况

        五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        六、部门机关运行经费财政拨款情况

        七、政府采购安排情况

        八、国有资产占用情况

        九、其他重要事项情况说明

        十、预算绩效管理情况

        十一、名词解释

        第三部分 2023年部门预算公开表

        一、单位收支总体情况表

        二、单位收入总体情况表

        三、单位支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、财政拨款支出表

        六、一般公共预算支出情况表

        七、一般公共预算基本支出情况表

        八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

        九、一般公共预算机关运行经费

        十、政府性基金预算支出情况表

        十一、部门管理转移支付表

        十二、 项目支出绩效目标表

         


        前言

        按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:

        一、单位职责

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

        1.对金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受金川区人民代表大会和金川区人民代表大会常务委员会的监督;接受区委和上级人民检察院的领导并对其负责。

        2.负责对法律规定由区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉、立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督工作。

        3.负责对上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

        4.负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,开展羁押必要性审查。

        5.开展民事行政检察业务,对同级人民法院的民事、行政审判工作进行监督;负责法律规定由区人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈名誉保护等领域的公益诉讼案件。

        6.负责受理向区人民检察院的控告、申诉;承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

        7.负责其他应由基层人民检察院承办的事项。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        机关内设机构5个,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员法管理单位。

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位。

        三、单位收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2023年收入预算1347.10万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加151.36万元,增长12.7%,增长的主要原因是本年政策性调资,导致预算增加。包括:一般公共预算收入1347.10万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。






         


        (二)支出预算

        2023年支出预算1347.10万元(详见部门预算公开表3),比2022年预算增加151.36万元,增长12.7%,增长的主要原因是本年政策性调资,导致预算增加,当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

        1.公共安全支出1144.20万元;

        2.社会保障和就业支出74.14万元;

        3.卫生健康支出49.59万元;

        4.住房保障支出79.17万元。






         


        四、一般公共预算情况

        2023年一般公共预算支出1347.10万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2023年基本支出1017.10万元,比2022年预算增加51.36万元,增长5.3%,增长的主要原因是本年人员增加、政策性调资导致预算增加。

        (二)项目支出

        2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算330.00万元,比2022年预算增加100.00万元,增长43.5%,增长的主要原因是省财政厅安排检察业务综合保障经费较之去年均有所增加

        经济社会发展项目0个。

        保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

        其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。

        五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

        2.公务接待费1.00万元,比2022年预算减少0.12万元,下降10.7%,下降的主要原因是公务接待费较上年有所减少。

        3.公务用车购置及运行维护费76.00万元(其中:公务用车购置60.00万元,公务用车运行维护费16.00万元),比2022年预算增加60.00万元,增长375.0%,增长的主要原因是本年需购置2辆执法执勤用车。

        4.培训费1.80万元,比2022年预算减少0.17万元,下降8.6%,下降的主要原因是本年度培训费减少。

        5.会议费0.00万元,与上年持平。

        三公经费预算77.00万元,比2022年预算增加59.88万元增长的主要原因是本年需购置2辆执法执勤用车。 



         


        六、部门机关运行经费财政拨款情况

        机关运行经费82.73万元,比2022年预算减少32.74万元。下降28.4%,下降的主要原因一是其他交通费从机关运行经费调整至人员经费,二是项目支出中列支的办案经费等机关运行经费减少。

        七、政府采购安排情况

        2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额415.43万元,其中:政府采购货物预算123.43万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算292.00万元。

        八、国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为2848.29万元。其中:办公用房1336.30平方米,价值373.50万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆,价值178.16万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约123.43万元。主要为各类办公办案设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

        九、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

        (二)非税收入情况

        2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。

        (三)重点项目情况

        1.项目名称

        我单位2023年预算绩效管理重点项目为检察业务综合保障经费。

        2.项目概况:

        该项目经费在2023年报送预算150万元,项目资金主要用于检察院办案业务保障经费,用于单位内部日常办公办案业务经费、差旅费、购买设备等。

        3.立项依据:

        为进一步提高办案经费保障和装备配备标准,提高办案能力,以强化经费保障,强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障为着力点,全面提升检务保障规范化信息化精细化水平,为检察工作创新发展奠定坚实物质基础。

        4.实施主体:

        该项目实施主体为我单位365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院。

        5.实施周期:

        检察业务综合保障经费项目性质为延续性长期项目,在2023年期间实施周期为202311-20231231日。

        6.实施计划:

        2023年该项目支出计划为物业服务外包150万元。

        7.年度预算安排:

        2023年省财政厅安排该项目预算资金150万元。

        8.预期总体目标:

        1)经费保障更加充足:为司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障

        2)科技装备更加先进:深入实施科技强检战略,全面加强科技装备建设,着力提升检察工作科技含量,以信息化装备和检察业务装备为重点,完善检察机关司法办案手段

        3)基础设施保障更加完善:深化后勤服务改革,优化后勤服务方式,最大限度提高服务保障效能,最大限度满足干警合理需求,不断提高后勤服务水平,不断提升干警满意度

        (四)部门管理转移支付情况

        2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

        十、预算绩效管理情况

        (一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年本部门纳入绩效目标管理的项目2个,即中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费。两个项目均开展了部门绩效自评,自评结果均为。我院根据省财政厅及省院相关文件要求,按时限上报自评结果,加强自评结果的应用,将绩效自评结果作为以后年度项目经费支出预算的重要依据。严格按照财政部门的统一要求,对绩效自评情况予以公开。

        (二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出330.00万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出330.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

        十一、名词解释

        1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

        2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

        3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

        4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

        5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

        6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        8.机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        9.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

        10.公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

        11.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院的基本支出。

        12.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

        13.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

        14.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

        15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

        16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

        18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

        19、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

        20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

        21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

        23、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

        24、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

        25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        26、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        27、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

        28、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

        29、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

        30、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

        31、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

        32、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

        33、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

        34、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

        35、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

        36、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

        37、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

        38、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

        39、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

        40、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

        41、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

        42、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

        43、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

        44、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

        45、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

        46、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        47、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

        48、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

        49、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

        50、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

        51、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

        52、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

        53、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

        54、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

        55、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

        56、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

        57、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

        58、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

        59、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

                                       

                                         365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院

                                      2023年2月16日

         

        附件:1.365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院2023年预算表

        2.365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院2023年预算项目绩效目标表

         

         

         

         

         


        附件1

        表一、单位收支总体情况表

        单位:万元

            

            

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1,347.10

        一、一般公共服务支出

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

         

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算收入

         

        三、国防支出

         

        四、教育专户核算

         

        四、公共安全支出

        1,144.20

        五、事业收入

         

        五、教育支出

         

        六、上级补助收入

         

        六、科学技术支出

         

        七、附属单位上缴收入

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

         

        八、经营收入

         

        八、社会保障和就业支出

        74.14

        九、其他收入

         

        九、社会保险基金支出

         

         

         

        十、卫生健康支出

        49.59

         

         

        十一、节能环保支出

         

         

         

        十二、城乡社区支出

         

         

         

        十三、农林水支出

         

         

         

        十四、交通运输支出

         

         

         

        十五、资源勘探信息等支出

         

         

         

        十六、商业服务业等支出

         

         

         

        十七、金融支出

         

         

         

        十八、援助其他地区支出

         

         

         

        十九、自然资源海洋气象等支出

         

         

         

        二十、住房保障支出

        79.17

         

         

        二十一、粮油物资事务

         

         

         

        二十二、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十三、灾害防治及应急管理支出

         

         

         

        二十四、预备费

         

         

         

        二十五、其他支出

         

         

         

        二十六、转移性支出

         

         

         

        二十七、债务还本支出

         

         

         

        二十八、债务付息支出

         

         

         

        二十九、债务发行费用支出

         

         

         

        三十、抗疫特别国债还本支出

         

         

         

         

         

        本年收入合计

        1,347.10

        本年支出合计

        1,347.10

         

         

         

         

        十、上年结转

         

        二十九、结转下年

         

        十一、上年结余

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        1,347.10

        支出总计

        1,347.10


        表二、单位收支总体情况表

        单位:万元

        项目

        预算数

        **

        1

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1,347.10

            经费拨款

        1,347.10

                本年收入合计

        1,347.10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        十、上年结转

         

            财政性资金结转

         

                一般公共预算收入结转

         

                政府性基金预算收入结转

         

                国有资本经营收入结转

         

            非财政性资金结转

         

            教育专户结转

         

        十一、上年结余

         

            财政性资金结余

         

                一般公共预算收入结余

         

                政府性基金预算收入结余

         

                国有资本经营收入结余

         

            非财政性资金结余

         

                收入合计

        1,347.10


        表三、单位支出总体情况表

        单位:万元

        功能分类科目

        支出合计

        基本支出

        项目支出

        上年结转

        **

        1

        2

        3

        4

        总计

        1,347.10

        1,017.10

        330.00

         

        [204]公共安全支出

        1,144.20

        814.20

        330.00

         

        [20404]检察

        1,144.20

        814.20

        330.00

         

        [2040401]行政运行

        804.14

        804.14

         

         

        [2040402]一般行政管理事务

        330.00

         

        330.00

         

        [2040450]事业运行

        10.06

        10.06

         

         

        [208]社会保障和就业支出

        74.14

        74.14

         

         

        [20805]行政事业单位养老支出

        73.22

        73.22

         

         

        [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

        73.22

        73.22

         

         

        [20899]其他社会保障和就业支出

        0.92

        0.92

         

         

        [2089999]其他社会保障和就业支出

        0.92

        0.92

         

         

        [210]卫生健康支出

        49.59

        49.59

         

         

        [21011]行政事业单位医疗

        49.59

        49.59

         

         

        [2101101]行政单位医疗

        29.02

        29.02

         

         

        [2101103]公务员医疗补助

        20.57

        20.57

         

         

        [221]住房保障支出

        79.17

        79.17

         

         

        [22102]住房改革支出

        79.17

        79.17

         

         

        [2210201]住房公积金

        79.17

        79.17

         

         


        表四、财政拨款收支总体情况表

        单位:万元

             

             

        项目

        预算数

        项目

        合计

        一、本年收入

        1,347.10

        一、本年支出

        1,347.10

        (一)一般公共预算财政拨款

        1,347.10

        (一)一般公共服务支出

         

        (二)政府性基金预算财政拨款

         

        (二)外交支出

         

        (三)国有资本经营预算财政拨款

         

        (三)国防支出

         

         

         

        (四)公共安全支出

        1,144.20

         

         

        (五)教育支出

         

         

         

        (六)科学技术支出

         

         

         

        (七)文化体育与传媒支出

         

         

         

        (八)社会保障和就业支出

        74.14

         

         

        (九)社会保险基金支出

         

         

         

        (十)卫生健康支出

        49.59

         

         

        (十一)节能环保支出

         

         

         

        (十二)城乡社区支出

         

         

         

        (十三)农林水支出

         

         

         

        (十四)交通运输支出

         

         

         

        (十五)资源勘探信息等支出

         

         

         

        (十六)商业服务业等支出

         

         

         

        (十七)金融支出

         

         

         

        (十八)援助其他地区支出

         

         

         

        (十九)自然资源海洋气象等支出

         

         

         

        (二十)住房保障支出

        79.17

         

         

        (二十一)粮油物资事务

         

         

         

        (二十二)国有资本经营预算支出

         

         

         

        (二十三)灾害防治及应急管理支出

         

         

         

        (二十四)预备费

         

         

         

        (二十五)其他支出

         

         

         

        (二十六)债务还本支出

         

         

         

        (二十七)债务付息支出

         

         

         

        (二十八)债务发行费用支出

         

         

         

        (二十九)抗疫特别国债还本支出

         

         

         

         

         

             

        1,347.10

             

        1,347.10


        表五、财政拨款支出表

        单位:万元

        单位名称

        总计

        一般公共预算支出

        政府性基金预算支出

        国有资本经营预算支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        [501031]365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院

        1,347.10

        1,347.10

        1,017.10

        330.00

         

         

         

         

         

         


        表六、一般公共预算支出情况表

        单位:万元

        功能分类科目

        一般公共预算支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

        总计

        1,347.10

        1,017.10

        330.00

        204

        公共安全支出

        1,144.20

        814.20

        330.00

        20404

        检察

        1,144.20

        814.20

        330.00

        2040401

        行政运行

        804.14

        804.14

         

        2040402

        一般行政管理事务

        330.00

         

        330.00

        2040450

        事业运行

        10.06

        10.06

         

        208

        社会保障和就业支出

        74.14

        74.14

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        73.22

        73.22

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        73.22

        73.22

         

        20899

        其他社会保障和就业支出

        0.92

        0.92

         

        2089999

        其他社会保障和就业支出

        0.92

        0.92

         

        210

        卫生健康支出

        49.59

        49.59

         

        21011

        行政事业单位医疗

        49.59

        49.59

         

        2101101

        行政单位医疗

        29.02

        29.02

         

        2101103

        公务员医疗补助

        20.57

        20.57

         

        221

        住房保障支出

        79.17

        79.17

         

        22102

        住房改革支出

        79.17

        79.17

         

        2210201

        住房公积金

        79.17

        79.17

         


        表七、一般公共预算基本支出情况表

        单位:万元

        经济分类科目

        一般公共预算基本支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

        **

        **

        1

        2

        3

         

        总计

        1,017.10

        893.18

        123.92

        301

        工资福利支出

        892.48

        892.48

         

        30101

        基本工资

        309.20

        309.20

         

        30102

        津贴补贴

        211.63

        211.63

         

        30103

        奖金

        35.55

        35.55

         

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        73.22

        73.22

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        27.46

        27.46

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

        20.57

        20.57

         

        30112

        其他社会保障缴费

        2.48

        2.48

         

        30113

        住房公积金

        79.17

        79.17

         

        30199

        其他工资福利支出

        133.20

        133.20

         

        302

        商品和服务支出

        123.92

         

        123.92

        30201

        办公费

        8.47

         

        8.47

        30202

        印刷费

        4.64

         

        4.64

        30205

        水费

        0.48

         

        0.48

        30206

        电费

        0.80

         

        0.80

        30207

        邮电费

        4.86

         

        4.86

        30208

        取暖费

        10.80

         

        10.80

        30211

        差旅费

        5.00

         

        5.00

        30213

        维修(护)费

        25.68

         

        25.68

        30216

        培训费

        1.80

         

        1.80

        30217

        公务接待费

        1.00

         

        1.00

        30228

        工会经费

        3.47

         

        3.47

        30229

        福利费

        5.70

         

        5.70

        30231

        公务用车运行维护费

        16.00

         

        16.00

        30239

        其他交通费用

        34.92

         

        34.92

        30299

        其他商品和服务支出

        0.30

         

        0.30

        303

        对个人和家庭的补助

        0.70

        0.70

         

        30305

        生活补助

        0.70

        0.70

         


        表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

        单位:万元

        单位名称

        “三公”经费

        会议费

        培训费

        合计

        因公出国(境)费用

        公务接待费

        公务用车购置和运行费

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        [501031]365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院

        77.00

         

        1.00

        60.00

        16.00

         

        1.80


        表九、一般公共预算机关运行经费

        单位:万元

        序号

        项目

        合计

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

        总计

        82.73

        82.73

         

        1

        [30201]办公费

        8.47

        8.47

         

        2

        [30202]印刷费

        4.64

        4.64

         

        3

        [30205]水费

        0.48

        0.48

         

        4

        [30206]电费

        0.80

        0.80

         

        5

        [30207]邮电费

        4.86

        4.86

         

        6

        [30208]取暖费

        10.80

        10.80

         

        7

        [30209]物业管理费

         

         

         

        8

        [30211]差旅费

        5.00

        5.00

         

        9

        [30213]维修(护)费

        25.68

        25.68

         

        10

        [30215]会议费

         

         

         

        11

        [30218]专用材料费

         

         

         

        12

        [30229]福利费

        5.70

        5.70

         

        13

        [30231]公务用车运行维护费

        16.00

        16.00

         

        14

        [30299]其他商品和服务支出

        0.30

        0.30

         

        15

        [31002]办公设备购置

         

         

         


        表十、政府性基金预算支出情况表

        单位:万元

        项目

        预算数

        **

        1

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


        表十一、部门管理转移支付表

        单位:万元

        单位名称

        合计

        一般公共预算项目支出

        政府性基金预算项目支出

        国有资本经营预算项目支出

        **

        1

        2

        3

        4

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


        附件2

        单位整体支出绩效目标表

         

        单位名称

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院

        联系人

        马亚蕾

        联系电话

        19509455517

        单位职能

        依据

        严格执行《行政单位制度》、《人民检察院财务管理暂行办法》、《政法经费分类保障暂行办法》、《最高人民检察院关于进一步加强国有资产管理工作的意见》等规范性法规。

        职能概述

        1.推进平安建设,保障社会和谐稳定。2.围绕中心工作,服务全区发展大局。3.强化法律监督,维护社会公平正义。

        近三年单位职能是否出现过重大变化

        变化内容

         

        单位基本信息

        直属单位包括

        内设职能部门

        第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室

        编制人员数

        实有在职人数

        行政编制人数

        事业编制人数

        编外人数

        42

        75

        38

         

        37

        单位基本制度建设情况

        þ财务管理 þ预算管理 þ财政专项资金管理 þ重点工作管理 þ资产管理 ¨人力资源管理 þ政府采购管理 þ合同管理 ¨工程建设管理 þ档案管理

        上年预算情况(万元)

        预算批复数

        预算调整数

        实际支出数

        执行率

        年末结转结余

        1,195.74

        195.00

        1,390.74

        100.00

        0.00

        当年预算构成(万元)

        单位收入预算

        单位支出预算

        上级财政拨款

         

        人员经费

        929.79

        本级财政安排

        1,347.10

        公用经费

        87.31

        其他资金

         

        项目经费

        330.00

        收入预算合计

        1,347.10

        支出预算合计

        1,347.10

        其他需要说明的问题

         

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标值

        部门管理

        资金投入

        基本支出预算执行率

        =100%

        项目支出预算执行率

        =100%

        “三公经费”控制率

        =100%

        结转结余变动率

        =0

        财务管理

        财务管理制度健全性

        健全

        资金使用规范性

        规范

        采购管理

        政府采购规范性

        规范

        资产管理

        资产管理规范性

        规范

        人员管理

        在职人员控制率

        =100%

        重点工作管理

        重点工作管理制度健全性

        健全

        履职效果

        部门履职目标

        政府采购公示率(%

        =100%

        设备采购完成及时性

        及时

        部门效果目标

        减少企业经济损失

        =95%

        服务对象满意度

        聘用人员满意度

        =95%

        社会影响

        单位获奖情况

        =5

        能力建设

        长效管理

        中期规划建设完备程度

        完备

        人力资源建设

        人员培训机制完备性

        完备

        档案管理

        数据档案归档率(%

        =100%


        项目支出绩效目标表

         

        预算单位

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院

        项目名称

        中央政法转移支付资金(本级)

        一级项目名称

        基层公检法司转移支付

        二级项目名称

        中央政法转移支付资金(本级)

        项目类型

        延续性项目

        资金用途

        业务类

        资金性质

        一般公共预算

        项目分类

        其它项目

        项目资金(万元)

        年度资金总额

        180.00

        其中:中央补助安排

        180.00

        省级财政安排

        0.00

        年度绩效目标

        一、经费保障更加充足:为司法办案和各项检察事业发展提供充足的经费保障。二、基础设施保障更加完善:深化后勤服务改革,优化后勤服务方式,最大限度提高服务保障效能,最大限度满足干警合理要求,不断提高后勤服务水平,不断提升干警满意度。

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标目标值

        产出指标

        数量指标

        维修维护设备数数量

        6

        参加培训人数

        8

        公诉案件办理数

        330

        完成业务及法制宣传(场次)

        8

        质量指标

        购置设备质量合格率

        =100%

        案件质量评查活动次数

        3

        平台运维稳定率

        95%

        设备验收合格率

        =100%

        项目验收合格率(%

        =100%

        时效指标

        经费拨付及时率

        及时

        案件受理及时性

        及时

        差旅费报销及时性

        及时

        系统应用率(%

        =100%

        办案(业务)费用支付及时率

        =100%

        成本指标

        经济成本指标

        办案(业务)费用开支

        =100%

        社会成本指标

        法制宣传册印刷数

        80

        生态环境成本指标

        公务用车运行维护费

        16万元

        效益指标

        经济效益指标

        改善经营环境,加大守法企业生存空间

        =100%

        社会效益指标

        促进社会稳定发展程度

        =100%

        社会服务效益

        =100%

        生态效益指标

        改善生态环境、减少环境污染

        =100%

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        工作人员满意度(%

        95%

        聘用人员满意度(%

        95%


        项目支出绩效目标表

         

        预算单位

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院

        项目名称

        检察业务综合保障经费

        一级项目名称

        执法办案费

        二级项目名称

        检察业务综合保障经费

        项目类型

        延续性项目

        资金用途

        业务类

        资金性质

        一般公共预算

        项目分类

        保障运转类

        项目资金(万元)

        年度资金总额

        150.00

        其中:中央补助安排

        0.00

        省级财政安排

        150.00

        年度绩效目标

        一、充分保障后勤服务保障水平,优化后勤服务方式,最大限度提高服务保障效能,最大限度满足干警合理要求,不断提升干警满意度。

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标目标值

        产出指标

        数量指标

        聘请劳务人员数量

        10

        设备购置数量

        10

        质量指标

        设备验收合格率

        =100%

        车辆维护合格率

        =100%

        时效指标

        案件受理及时性

        及时

        执法车辆维修及时性

        及时

        成本指标

        经济成本指标

        是否控制在预算范围之内

        社会成本指标

        劳务费

        8

        生态环境成本指标

        印刷费

        6

        效益指标

        经济效益指标

        节能环保意识

        提高

        社会效益指标

        办公条件改善情况

        改善

        保障企业和和社会稳定度

        稳定

        生态效益指标

        区域环境保护意识

        =100%

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        设备使用人员满意度(%

        95%

        参训人员满意度(%

        95%