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        公示公告

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院2021年部门预算公开说明

        时间:2021-02-25 09:51:09 来源:  作者: 点击数:

        按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

        一、部门职责

        365bet充值方式_365网站平台网址_和365一样好的平台有什么金川区人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

        1.金川区人民代表大会金川区人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受金川区人民代表大会金川区人民代表大会常务委员会的监督;接受区委和上级人民检察院的领导并对其负责

        2.负责对法律规定由区人民检察院办理的刑事案件审查捕、决定逮捕、提起公立案监督、侦查监督、审判监督、执行监督工作。

        3.负责对上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪,以及按照刑事诉讼规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

        4.负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督,开展羁押必要性审查。

        5.开展民事行政检察业务,对同级人民法院的民事、行政审判工作进行监督;负责法律规定由区人民检察院办理的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让和英烈名誉保护等领域的公益诉讼案件。

        6.负责受理向区人民检察院的控告、申诉;承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

        7.负责其应由基层人民检察院承办的事项。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        机关内设机构5个,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员法管理单位

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

        (一)收入预算

        2021年预算收入1042.28万元,比2020年预算减少72.12万元,下降6.47%,下降的主要原因是本年度人员较上年减少,业务范围及项目减少,导致预算经费减少。包括:一般公共预算收入1002.92万元,上年结转收入39.36 万元。

        (二)支出预算

        2021年支出预算1042.28万元,比2020年预算减少72.12万元,下降6.47 %,下降的主要原因是本年度人员较上年减少,业务范围及项目减少,导致预算经费减少。包括:

        1.公共安全支出925.09万元。

        2.社会保障和就业支出48.57万元。

        3.卫生健康支出33.07万元。

        4.住房保障支出35.55万元。

        四、一般公共预算情况

        2021年一般公共预算支出1002.92万元,具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2021年基本支出851.92万元,比2020年预算增加34.52万元,增长4.22%,增长的主要原因是2021年公共安全支出较上年有所增加,故相关经费预算增加。

        (二)项目支出

        2021年一般公共预算拨款项目支出预算151万元,比2020年预算减少52万元,下降25.62 %,下降的主要原因是省财政厅安排中央政法转移支付资金和检察业务综合保障经费较之去年均有所减少。

        1.保障运转经费1 个,主要是:检察业务综合保障经费;

        2.其他项目1个,主要是:中央政法转移支付资金。

        五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

        1.因公出国(境)费用 0 万元,与2020年相持平。

        2.公务接待费2.06 万元,与2020年相持平。

        3.公务用车购置及运行维护费16万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费16万元),比2020年预算减少4万元,下降20%,下降的主要原因是严格按规定控制公务用车使用及压缩公务用车运行费用开支范围。

        4.培训费 1.97万元,比2020年预算减少5万元,下降71.74%,下降的主要原因是培训次数减少,导致预算减少。

        5.会议费0万元,与2020年相持平。

        6.机关运行经费102.39万元,比2020年预算增长6.05万元,增长6.28 %,增长的主要原因是2021年办公设备购置较上年有所增加,故相关经费预算增加。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2021年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

        (二)非税收入情况

        2021年本部门共有0个单位涉及非税收入,2021年计划征收 0 万元。

        (三)政府采购情况

        2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额220万元,其中:政府采购货物预算 220万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为2659.28万元。其中:办公用房1336.30平方米,价值373.50万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆,价值178.16万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为220万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。

        (五)重点项目情况

        2021年我院共有纳入预算管理的项目2个,分别是:中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费,项目具体情况如下:

        1、中央政法转移支付资金。2021年财政预算安排中央政法转移支付资金121万元,该项目主要是合理利用中央政法转移支付资金,缓解办案办公经费紧张、装备不足局面,进一步提高办案经费保障和装备配备标准,提高办案能力,保证办案质量,该项目自2021年1月开始实施,2021年12月开展绩效自评。

        2、检察业务综合保障经费。为了保证检察机关业务日常业务工作的顺利开展,2021年省财政安排检察业务综合保障经费30万元,项目经费主要用于弥补检察日常业务工作资金不足,保障机构正常运转和正常履职,该项目自2021年1月开始实施,2021年12月开展绩效自评。

        七、预算绩效管理情况

        (一)2020年预算绩效管理工作情况。

        2020年本部门纳入绩效目标管理的项目2个,即中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费。两个项目均开展了部门绩效自评,自评结果均为“优”。我院根据省财政厅及省院相关文件要求,按时限上报自评结果,加强自评结果的应用,将绩效自评结果作为以后年度项目经费支出预算的重要依据。严格按照财政部门的统一要求,对绩效自评情况予以公开。

        (二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

        2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目有2 个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出151万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出151万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

        八、名词解释

        财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

        公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

        社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

        医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

        住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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                                                            2021年2月24日




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